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任职资格: 1.硕士及以上学历。 2.财务、审计、企业管理等相关专业,掌握财务、审计、企业管理等专业基础知识。 3.掌握内部审计业务技能,熟练使用办公软件,具备较强的计划、分析、创新、写作、沟通和协调能力。 4.具备中英文工作能力,拥有四大会计师事务所从业经历,且具有5年以上大型跨国企业部门副职以上管理工作经验。 5.持有国际注册会计师、注册会计师等执业资格证书。 6.良好的政治思想品德和职业道德,廉洁敬业;身体健康,能适应较大压力的工作;中共党员优先。 岗位职责: 1.根据国家有关政策和上市公司的管理规定等法律法规,负责组织制定公司内部审计、内部控制评价等规章制度。 2.负责拟定年度内部审计工作计划,报公司董事会审批。 3.负责组织实施内部审计工作,包括集团及所属企业的经济责任审计、日常审计与检查、专项审计等,根据公司董事会的授权,负责组织实施公司内部控制自我评价工作,对公司内部控制设计及运行有效性进行评价。选派审计项目负责人开展内部审计工作,审批项目审计计划或实施方案,对审计项目的实施进行总体督导,复核审计报告,审定签发审计报告。负责组织检查公司审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,发挥审计监督作用。 4.负责审计委员会事务沟通、议案草拟和报告等日常工作,向董事会及其审计委员会、公司经营管理层提交相关审计结果报告。 5.负责组织外部审计机构的选聘、监督、质量评价等工作。 6.协助有关部门查处相关重大案件。负责本部门员工的分工、指导、培训、考核等日常管理事务;完成上级领导交办的其他工作任务。 |
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