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1、统招本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等财务相关专业;取得CPA,CIA等会计审计相关证书者优先,有四大会计师事务所五年以上及公司内审工作经验优先; 2、熟练使用Excel分析数据和SQL,熟练使用Python工具优先; 3、性格积极外向,具有良好的文字表达能力、沟通能力,积极的工作态度和团队协作精神。 4、有带队经验者优先
符合京东价值观:客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。1、执行SOX404上市合规的内控审计,完成管理层内控评价工作、并配合外部审计工作,沟通及提供资料等支持; 2、根据部门年度审计计划,执行京东集团职能条线相关的流程复核、费用支出、结算等专项审计工作,并形成专项审计报告,后续推动整改落地; 3、能梳理流程、识别风险和控制,根据专项及内控管理工作中识别的风险,能搭建相关数据监测模型并输出风险事项,跟进治理进度; 4、日常内控管理咨询工作,及部门内安排的其他工作事项。 |
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