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【岗位安排】 该岗位由广东南海产业集团有限公司及各属下企业提供 【岗位职责】 1.负责制订并执行集团属下企业内部审计计划,包括财务收支审计、运营审计及内控审计等专项审计,识别潜在风险,评估内部控制体系的有效性。执行审计测试和数据分析,验证财务数据准确性,检查会计记录、交易凭证及业务流程的合规性; 2.负责识别企业运营中的财务、合规及操作风险,提出优化内部控制和业务流程的建议; 3.负责撰写审计报告,总结审计发现、风险点及改进建议,跟踪审计发现问题的整改情况,监督改进措施的执行效果。 4.完成上级交办的其他任务。
【岗位要求】 1.具有大学本科及以上文化程度; 2.具有1年以上企业审计工作经验; 3.具有正常履行职务的身体条件; 4.符合有关法律法规规定的资格要求。 |
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