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审计经理 点击:5次
工作编号:1812759
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2026-2-4 |
| 青岛市- 5年以上经验 | 本科及以上 | 招1人 | |
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职责描述
落地执行产业的战略审查和专检项目,落地三检体系,督促问题根因闭环。
1、迭代专检漏斗,围绕战略落地、高频业务、低频业务等漏出专检项目,发现问题,输出专项检查报告。
(1)高频业务:围绕行业平台、链群日常经营活动中的业务循环及业务核心竞争力指标,漏出链群和流程,并由果及因,深度剖析问题;
(2)低频业务:针对股权投资、大型投入、数字化项目、核心岗位离职等,展开事前、事中、事后的全流程监督
2、针对典型案例,牵头在全领域展开举一反三,自查纠偏。
3、审计发现问题有节奏地报告领域主和领域审计与风控委员会,督促各类审计问题根因闭环。
4、对接集团审计与风控委,配合其执行对领域内各单位的年度审计计划。
5、所负责产业的内控合规相关工作的对接
任职要求
经验上:5年以上内控内审相关工作经验
能力上:
①熟悉战略落地审查的核心逻辑,能关联业务执行与战略目标的契合度,校验业务动作是否符合战略落地要求;
②敏锐的风险洞察力,及时发现业务中的潜在风险,设计专检方案,输出专项报告,赋能业务及时化解风险;
③有全面透彻的问题分析能力,在问题根因闭环中,推进对战略落地的保障
④有较强的推动力、项目管理能力和沟通能力
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